Especialista de Auditoria Interna

Hace 11 horas

Maracaibo, Zulia State, Venezuela Disprocar Venezuela Jornada completa
Propósito del Cargo Ejecutar evaluaciones independientes y objetivas de los procesos y ciclos de negocio organizacionales, mediante el desarrollo y ejecución de programas de trabajo de auditoría interna hechos a la medida de cada proceso o ciclo de negocio, alineados a la metodología de gestión de riesgos (COSO) y al Plan Anual de Auditoría Interna. Su gestión se enfoca en brindar asesoría basada en estándares internacionales, asegurando la mitigación de riesgos, la integridad del sistema de control interno y el cumplimiento de las normativas vigentes, con el fin de potenciar la eficiencia operativa y el logro de los objetivos organizacionales. Responsabilidades Clave
• Ejecución Técnica y Desarrollo de auditorías integrales de procesos operativos, logísticos, administrativos, financieros y contables, bajo enfoque preventivo y correctivo, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos en el Plan Anual de Auditoría Interna así como peticiones gerenciales especiales.
• Gestión de Riesgos (Tercera Línea de Defensa) identificando y evaluando vulnerabilidades operativas, de procesos, financieras y de cumplimiento para proponer controles robustos que salvaguarden el patrimonio de la compañía.
• Consultoría Estratégica actuando como asesor interno en la implementación de mejores prácticas globales y optimización de flujos de trabajo insertando en ellos atributos clave de control interno.
• Redacción y Elaboración de Reportes Ejecutivos, Informes de Hallazgos Detallados con alto nivel de análisis, proponiendo recomendaciones accionables que agreguen valor a la toma de decisiones.
• Seguimiento Monitoreo e implementación de los planes de acción y compromisos derivados de las auditorías para garantizar la resolución efectiva de las brechas y oportunidades de mejora detectadas. Perfil Profesional
• Formación Académica Profesional Titulado en Contaduría Pública.
• Experiencia Mínimo 3 años de trayectoria en auditoría interna o externa (Big-4)
• Pensamiento analítico, integridad ética profesional, comunicación asertiva y visión sistémica del negocio. Competencias
• Auditoría de Procesos Críticos
• Matrices de Riesgo y Control Interno (Metodología COSO)
- Deseable
• Compliance Fiscal, para fiscal, laboral y otras disposiciones legales venezolanas, deseable en sector alimentos
• Cuantificación del Impacto Económico de pérdidas reales y/o potenciales de las brechas o hallazgos, así como ahorros y/o recuperaciones producto de la intervención de Auditoría Interna